企業(yè)要聞

四航局召開2009年度審計工作會議

  • 2009/04/01 09:18:00
  • 來源:中交四航局
  • 作者:審計部
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3月27日,四航局2009年度審計工作會議召開,傳達中交股份2009年度財務(wù)審計工作會議的相關(guān)精神,聽取各單位2008年度審計工作情況匯報,總結(jié)四航局2008年度審計工作,部署2009年審計工作,并交流了審計工作經(jīng)驗。

四航局領(lǐng)導(dǎo)孫國強、吳方紅、肖干生出席會議并分別作重要講話。領(lǐng)導(dǎo)們肯定了公司2008年審計工作所取得的成績,指出內(nèi)部審計工作有創(chuàng)新,能緊貼公司核心業(yè)務(wù)需要,在做好財務(wù)收支等傳統(tǒng)審計的基礎(chǔ)上,比較突出地開展了在建工程項目過程審計、內(nèi)控管理審計、全面預(yù)算執(zhí)行過程審計等,取得較大進步。

他們強調(diào),內(nèi)部審計是公司內(nèi)部控制體系的重要組成部分,要堅持原則,敢于審計,善于審計,要從公司整個管理體系出發(fā),對公司有關(guān)業(yè)務(wù)流程、制度建設(shè)等進行審計,從系統(tǒng)的角度查找出問題和漏洞,審計成果能在更廣范圍到得采用,能夠作為有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)輔助決策依據(jù),在過程控制、過程糾偏方面繼續(xù)發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。

會議指出,各單位審計工作要從傳統(tǒng)的審計業(yè)務(wù)、從財務(wù)合規(guī)性審計和事后審計逐步重點地引向領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題、引向影響公司發(fā)展的大局性問題、引向預(yù)先審計和過程審計,更多地發(fā)揮內(nèi)部審計的過程管控和風險管理的功能。